董事长信箱:417349534@qq.com
董事长信箱:417349534@qq.com
suncitygroup太阳集团有限公司监察审计部在集团党委的辅导下,组织发展内节造度执行情况的审计、财政审计、干部离职审计、沉大经济事项审计、建设项目审计、专项审计、风险节造审计等工作,全面防控公司经营治理各类风险。审计部岗位职责如下:
1、造订部门治理法子、岗位职责,假造年度内部审计打算。
2、对集团内节造度的健全性、合理性和有效性进行查抄并提出反馈。
3、对集团所属分、子公司财政出入情况、经营打算实现情况的真实性、规范性进行例行审计,并出具内部审计汇报。
4、对所属公司及分、子公司重要掌管人推广经济责任情况和离职进行审计,并出具内部审计汇报。
5、对集团所属分、子公司单元投资项目、工程建设项目等审计工作,并出具内部审计汇报。
6、对集团内部沉大问题决策、沉大项目建设、沉要经济活动、大额资金的使用等沉要经济事项的决策和运行过程进行审计监督。
7、协调与上级审计机关的工作关系,实现表部审计问题整改情况的跟踪上报工作。实时与被审计单元有关部门进行沟通,对审计定见、整改规划跟踪督促落到实处。
8、对内部审计档案资料的安全、齐全、保密掌管,对被审计单元提供的有关资料负保密责任。
9、依照审计法式做好内部审计资料的形成、网络、整顿、归档工作。
10、凭据集团公司工作铺排,发展其他有关审计工作。
11、实现辅导交办的其他工作。


